Aprobado el presupuesto 2017 de Alpedrete

18 noviembre 2016

El Pleno Municipal Extraordinario celebrado en Alpedrete ha aprobado este jueves los presupuestos para el año 2017 con los votos a favor de Alpedrete Puede, Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los votos en contra del Partido Popular (PP).

Tras la aprobación inicial de ayer, los Presupuestos 2017 permanecerán en exposición pública durante 15 días hábiles para la presentación de alegaciones. Los 15 días comenzarán a contar una vez que la aprobación inicial se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En caso de que no se presentan alegaciones, el Presupuesto estaría aprobado definitivamente.

El presupuesto del Ayuntamiento de Alpedrete para el año 2017 asciende a     10.306.787,76 €, lo que supone nuevamente un incremento de algo más del 4% respecto al año 2016. Este incremento se produce principalmente por la mejora en la recaudación en los últimos dos años, así como el aporte del Programa Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid.

Gasto de personal

En este capítulo el presupuesto presenta un incremento del 5,64% respecto al 2016, motivado principalmente por la adaptación y mejora de la plantilla y el aumento de plazas. Las plazas creadas, ampliadas y/o dotadas son: peón de jardinería, auxiliar administrativo, se igualan las jornadas de todas las personas adscritas a la brigada de obras y se incorporan a la plantilla municipal las plazas de 5 profesores de la Escuela de Municipal de Música y Danza. Así mismo se realizarán promociones internas para 4 plazas de administrativo y 3 plazas de auxiliar administrativo. El capítulo de personal asciende a 5.212.365,75 €.

Presupuesto social

El presupuesto 2017 aumenta un 22% la aportación de Alpedrete a la Mancomunidad THAM de servicios sociales, que pasa a ser de 270.000 euros. El propósito es incidir en los programas de educación, prevención, inserción y promoción sociales. En los últimos 10 meses se han realizado más de 2130 intervenciones sociales y 3736 personas han usado los programas propuestos. La novedad en este capítulo es la firma de un protocolo de colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad para la protección de las víctimas de violencia de género.

Además, el presupuesto recoge un aumento del 15% en actuaciones sociales, elevándolo hasta los 126.500 €. Se amplía la partida de emergencia social y se redistribuyen las cuantías a las ayudas a los gastos para vivienda habitual (pobreza energética, agua, tasas, tributos, etc.) y el fondo de becas para ayudas a las familias con 30.000 y 50.000 euros respectivamente.

En el caso de los mayores están previstas mejoras en el equipamiento de la cafetería del Centro de Mayores, además de la ampliación de la partida de gastos diversos. Ya desde el inicio de este curso, se ha creado un aula de informática en la que reciben clases 2 grupos de alumnos, manteniendo el aumento de horas de actividades en gimnasia y memoria.

Infancia y juventud

El presupuesto incide en la conservación y mantenimiento en centros escolares, con un aumento del 100% en las partidas presupuestarias hasta los 150.000 euros. Además se invertirá en el cambio de ventanas en los centros más antiguos del municipio, mejorando la envolvente térmica (60.000 euros).

Entre los proyectos escolares concretos destacan las eco escuelas que aumentan a 4 los centros adscritos, y el proyecto 50/50 por el cual los ahorros energéticos que obtenga la comunidad educativa (dirección, profesores, alumnos y trabajadores) se repartirán a partes iguales. El 50% será para el colegio público que ha conseguido el ahorro, que lo invertirá en la necesidad que determine, y el otro 50% será utilizado por el Ayuntamiento en mejoras de eficiencia energética en el colegio.

El Centro de Juventud se convierte en elemento central de la vida municipal de los más jóvenes con la creación de nuevos espacios, la ampliación del horario y de nuevos talleres. Están previstos cursos de formación y empleo, de iniciación al skate y subvenciones para asociaciones deportivas.

Cultura

Se incrementan los gastos previstos en cultura y en biblioteca en un 30,32% pasando de 181.853,8 € a 237.000,00 €, mejorando y fortaleciendo la inversión en cultura para todas y todos, en la Casa de la Cultura, Biblioteca y en las calles del municipio.

A las mejoras previstas en las instalaciones relacionadas con la vida cultural del municipio, se unen nuevas propuestas tanto en los espacios habituales (Casa de Cultura Asunción Balaguer o Biblioteca Municipal) se repetirán otras ya conocidas como “Girando por Plazas” y otras nuevas como un festival de cine.

Medio ambiente y parques

Las actuaciones previstas en los parques y jardines contemplan el aumento de plantilla, la ampliación de equipamiento y maquinaria, y el acondicionamiento y mejora del mobiliario y los juegos.

El capítulo medio ambiental aumenta su presupuesto un 74% para acometer nuevas actuaciones como proyectos piloto de compostaje, de optimización energética o de fomento de las energías renovables en colaboración con el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), adscrito a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y para continuar labores ya iniciadas como la limpieza y acondicionamiento de canteras y espacios en la dehesa municipal.

Inversiones

El monto total en inversión previsto para el presupuesto es de 456.632,19€. Se han incorporado actuaciones previstas de mejoras en centros educativos, equipamiento del centro de mayores y adecuación de espacios en el Centro de Juventud;  mobiliario de parques y jardines, modernización y mejora de la maquinaria y utillaje para vías públicas y parques y jardines. Se ha aumentado en casi un 40% el equipamiento y programas informáticos para la modernización y mejora de la gestión administrativa y de la atención a la ciudadanía.

La inversión prevista para ser financiada con ingreso corriente aumentará un 91.46% respecto al 2016. Se han incorporado actuaciones complementarias a las previstas en el Plan Regional de Inversiones (PRI), consignando el aporte del 10% municipal previsto en las bases de dicho plan.

La mayor parte de las inversiones que se financiarán con el PRI y con aporte municipal que se llevarán a cabo en el 2017 se engloban en torno a los siguientes ejes:

  • Movilidad y vías públicas: principalmente actuaciones en asfaltado, acerado, medidas para favorecer la movilidad peatonal y ciclística en el municipio, entre otras.
  • Zonas deportivas y de ocio: actuaciones de mejora, modernización y renovación de parques y jardines, espacios multideporte, mejora de instalaciones de la ciudad deportiva.
  • Optimización energética: actuaciones destinadas a reducir el consumo global de energía en edificios públicos.
  • Fortalecimiento institucional: inversión en administración electrónica y gestión económico – financiera del ayuntamiento para agilizar los servicios, mejorar la gestión y la atención a la ciudadanía.
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